美國亞馬遜后臺更新了銷售稅最新變化!新增了11個需要有亞馬遜代收代繳銷售稅的地區!
這11個地區分別是阿肯色州、印第安納州、肯塔基州、路易斯安那州、密西西比州、新墨西哥州、俄亥俄州、波多黎各、羅得島州、弗吉尼亞州、西弗吉尼亞州、懷俄明州。
加上之前已經開始征收銷售稅的32個地區,全美現在已有43個州需要亞馬遜代繳銷售稅了,只剩下7個州暫時還不用繳銷售稅。算下來有接近9成的州都要代收銷售稅,這個成本已經幾乎全面覆蓋在美國站賣家的運營中了。
有些對成本掌握還不夠精細的賣家可能還察覺不到這個稅,因為完全是亞馬遜直接計算并代繳的,不會對產生稅金的訂單有任何提醒。只有賣家點進具體訂單詳情或是在日期范圍報告中才能看到。很多賣家都是在某次用范圍報告算利潤的時候才發現有這么個扣款項目。
當你在訂單詳情或是交易詳情中看到征稅模式為“商城服務商”并且征稅負責方是“亞馬遜服務”的時候,就代表這一訂單被亞馬遜自動扣繳了銷售稅。不過也不是所有發往應稅州的訂單都要繳稅的,我在和大家重新看一下美國消費稅的征繳條件。
只有符合征稅條件的訂單才會被亞馬遜自動算稅收繳,各個州的征稅條件各不一致,不過基本上可以分為下面三個情況。
1、Click-through Nexus
比如我雇傭了該州的某個網站或者機構幫我引流宣傳,并且銷售給了這個州的顧客,這樣就構成了關聯。這些銷售訂單都需要交稅。
2、Virtual and Economic Nexus
也就是大家熟知的遠程銷售額關聯,向該州銷售超過了規定的金額或是單量門檻,就需要交納銷售稅。
3、Dropship Nexus
從該州的批發商處采購商品并由他們代為發貨,同樣也是構成關聯,需要繳稅。
我們亞馬遜賣家一般可能產生稅金的方式就是第二個遠程銷售。這里的詳細銷售門檻各州的規定都不太一樣,我舉兩個例子大家看一下。
以哥倫比亞特區和內華達州為例,這兩個州的政策規定,每年向本地區累計銷售金額超過10w美金或是200個訂單的情況就需要繳納銷售稅。
消費稅的稅率各州也都不一樣,從6-8%不等。這個計算和收繳稅費是亞馬遜強制自動進行的,這也就帶來一個問題,如果賣家已經在應稅州是有其他實體聯結的(比如公司注冊在這個州),已經通過稅務顧問在這一州繳納過銷售稅了,亞馬遜這個強制扣稅的操作就會導致賣家再交一次稅。
去年相關人士就透露過,預計2020年全美所有州都要建立起完善的電商銷售稅法,而年初因為疫情這個突變因素導致各項政策都延后了,現在重又把消費稅合規化提上了日程,目測在明年年中前,剩余的7個州也會加入自動收繳消費稅的行列。
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